主要职责:
1. 负责协助公司职能部门、业务单元制订、完善部门规章制度、工作流程;
2. 负责审查公司内控制度及业务单元内控制度的科学性、合理性、有效性;
3. 负责审计公司年度预算报告及内外经济合同;
4. 负责业务单元的年度审计和各项专项审计;
5. 领导交办的其它工作。
工作范围:
1. 遵循性审计:对公司生产经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同、协议等遵循性标准的情况做出评价;
2. 风险审计:对公司内部控制中的风险管理状况进行审计评价;
3. 绩效审计:对公司及各部门的经营管理、财务情况等经营绩效进行审计;
4. 任期经济责任审计:对公司及各部门负责人的任期经济责任进行审计;
其他审计:对公司及各部门物资采购、工程招标、工程项目预决算、对外投资及风险控制和重要的经济合同等进行审计监督。
任职资格:
1.本科应届生,审计、会计、财务管理等相关专业,中共党员。