1、做好各部门月度采购需求汇总、梳理,对提报的需求进行有效分类并申报审批,完成配送,保障项目物资供应稳固;
3、根据物资采购与出入库管理办法,严格执行采购制度和流程,审核采购订单的合理性,控制采购成本,跟踪采购订单交期,确保准时交货;
4、负责处理审批后的请购单,针对非集采合同内的需求物资,选择(寻找)供应商采购物料,与供应商沟通,进行寻物、询价、三方比价,确保物美价廉;
5、负责将每月采购物料交期汇总回复请购部门,交货出现异常时及时告知请购部门并积极做好协调;
6、负责供应商来料不良处理及解决,确保物资质量、数量的一致性,负责供应商发票索取及与财务部门的交接工作,按照采购合同的付款约定请款;
7、负责按照相关规定对供应商进行考评,审核供应商资质,同时向供应商索取各类资料,并整理、更新,建立供应商档案,与供应商保持良好的关系;
8、督控库房合理储备量的控制,及时将每月由综管部主导的固定配件类物资的采购计划报上级审批;
9、做好质保期内物资维修的跟进,保质期外送修的管理跟进工作,确保物资无人为丢损。
岗位要求:
1、有亲和力,工作积极主动;
2、工作作风严谨,讲究效率,对数字有较好的敏感性;
3、熟悉电子表格制作,熟练各类基本的计算公式;
4、熟悉OA办公系统的使用,有一定的文字归纳和表述能力;