【工作内容】
- 负责参与制定和执行公司内部审计计划,包括财务审计、运营审计等;
- 对公司财务报表进行审核,确保其准确性与合规性;
- 协助进行内部控制制度的建设和完善,提出改进建议;
- 定期对公司的业务流程进行审查,识别潜在风险点,并提出改进措施;
- 支持外部审计机构的工作,协助完成年度审计报告;
- 参与公司风险管理,及时发现并报告潜在的违规行为或不合规情况;
- 与相关部门保持良好沟通,确保审计工作的顺利进行。
【任职要求】
- 熟悉国家相关法律法规及企业内部审计流程,具备良好的职业道德;
- 具备较强的分析判断能力、问题解决能力和团队协作精神;
- 熟练掌握Excel、Word等办公软件,熟悉审计软件者优先;