工作职责
1.审计协助工作
协助审计经理开展内部审计项目,包括参与制定审计计划,根据项目要求收集、整理相关审计资料,为审计工作的顺利开展做好前期准备。
在审计过程中,按照既定审计程序,协助检查财务数据、业务流程、内部控制系统等方面的文档记录和实际执行情况,确保审计范围覆盖全面且无遗漏。
2.审计证据与工作底稿处理
负责协助收集审计证据,通过文件审查、数据分析、现场盘点、人员访谈等多种方式,获取可靠且充分的资料,以支持审计结论的形成。
协助编制审计工作底稿,准确记录审计过程中的测试结果、发现的问题、相关数据和证据来源,确保工作底稿清晰、完整、逻辑严谨,符合公司内部审计规范和行业标准。
3.财务与业务流程审查
参与对公司财务报表的审查,协助核实财务数据的准确性、真实性和合规性,检查财务处理是否遵循会计准则和公司财务政策。
协助审查公司各项业务流程,包括但不限于采购、销售、资产管理等环节,评估流程设计的合理性和执行的有效性,发现潜在的风险点和控制薄弱环节。
4.数据分析与报告
协助对审计数据进行整理和分析,运用数据分析工具和方法,识别数据中的异常趋势、异常值和潜在问题,为审计发现提供数据支持。
在审计项目结束后,协助撰写审计报告的部分内容,清晰阐述审计发现的问题、对公司的影响以及提出初步的改进建议。
5.内部控制评估
协助评估公司内部控制制度的健全性和有效性,通过穿行测试等方法,检查内部控制在实际业务操作中的执行情况,为内部控制的优化提供依据。
跟踪内部控制整改措施的执行情况,确保问题得到有效解决,公司内部控制持续有效运行。
6.其他临时任务
积极参与公司内部审计部门组织的培训和学习活动,提升自身专业知识和技能水平。
根据上级领导要求,完成其他与内部审计相关的临时性工作任务,如协助外部审计机构的工作、参与公司内部专项调查等。
招聘要求
(一)教育背景
985/211本科应届毕业生,审计、财务、会计、金融等相关专业优先。拥有扎实的专业基础知识,熟悉财务报表分析、审计理论与实务等核心课程内容。
取得相关专业资格证书(如初级会计证、审计师证等)者优先考虑,体现对专业领域的积极进取态度。
(二)专业技能
具备较强的数据分析能力,熟练使用办公软件,特别是 Excel(如数据透视表、函数应用等),能够高效处理和分析大量数据。掌握至少一种数据分析软件(如 SQL、SPSS 等)者更佳。
熟悉审计流程和方法,了解内部审计准则和相关法规,能够协助执行基本的审计程序,包括但不限于审计计划制定、审计证据收集、审计工作底稿编制等。
(三)个人素质
具备良好的职业道德和操守,诚实守信,保守公司机密,能够客观公正地开展工作。
有较强的逻辑思维能力和问题解决能力,能够从复杂的数据和信息中发现问题线索,并运用合理的方法进行分析和解决。
具有较强的沟通能力和团队协作精神。能够与不同部门的人员有效沟通,获取审计所需信息,同时在团队项目中积极配合其他成员,共同完成审计任务。
工作态度认真、严谨、细心,对数字敏感,能够承受一定的工作压力,适应审计工作可能面临的高强度和快节奏。
(四)其他要求
学习能力强,愿意不断学习新知识、新技能,积极适应公司业务发展和内部审计工作的新要求。
具备良好的英语读写能力,能够阅读和理解英文审计报告、财务资料等相关文件。有一定英语口语能力者优先。