岗位职责:
1、参与制订部门工作计划及内部审计制度或工作流程;
2、根据部门审计工作任务,完成常规审计、专项审计、监交审计等其他审计工作任务,及时提交审计报告和提出审计意见或建议;
3、监督公司各项经营活动,定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度及其他制度的执行情况;
4、对公司的重大事项及投诉事件进行审计调查;对违纪违规行为提出审计处理意见。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务或相关专业;
2、了解国家相关的审计法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
具备一定的应变能力,风险控制意识,有良好的沟通协作能力。