工作职责:
1、根据审计工作计划,执行审计项目,针对审计结果,提出审计建议,编制审计报告,并跟进审计问题的整改完成;
2、及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险并及时汇报上级,对企业内控体系的设计与建设提出改进意见;
3、参与跨团队协助项目,负责对公司日常经营活动的合规性审核;
4、根据公司运营和内部控制需要,协助内控组编制和修订公司内部控制手册;
5、完成上级领导交办的其它工作事项。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历;审计、财务等相关专业;
2、生物医药行业、制造业或咨询业优先;
3、1-5年外审或企业内审工作经验;较强的职业敏感度,较好的经营数据分析处理经验;具有CPA/ACCA/CIA/CISA者优先;
4、能熟练操作SAP和 office 等办公软件;良好的中英文书写及表达能力;较好的沟通能力与解决问题的能力;