岗位职责:
1、协助财务运营管理,收集整理经营决策所需财务资料,提供数据支撑。
2、参与内控制度建设与流程梳理,辅助风险识别评估及方案落地跟踪。
3、从审计视角提流程优化建议,配合外部审计沟通、资料传递及进度跟进。
4、协助资金结算、会计核算核查,整理管理报表与分析报告基础数据,保障报送时效与准确。
5、参与年度财务计划与预算前期调研,跟踪预算执行并辅助核查,负责财务数据整理与初步分析。
6、协助审查重要经济合同,跟踪执行过程,整理相关记录。
7、配合制定审计计划与程序,收集整理审计资料并归档,编制基础工作底稿。
岗位要求:
1、全日制研究生及以上学历,审计、会计、财务等相关专业,党员及985/211院校毕业者优先;
2、熟悉国家财经法规、内部审计准则及企业内部控制规范,具备扎实的审计、财务专业理论基础;
3、拥有中级以上会计师职称、注册会计师资格(或通过部分科目考试)者优先;
4、具备良好的独立思考能力和数据分析潜力,了解主流财务审计工具的基本使用方法;
5、具备优秀的沟通协调能力和团队合作精神,责任心强,工作严谨细致,执行力出色;
6、具备扎实的税务相关知识,能够配合完成审计关联的税务核查辅助工作;
7、在校期间有审计、财务相关实习经历者优先。





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